目录
第一部分长沙市公共工程建设中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市公共工程建设中心单位概况
一、部门职责
(一)负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目的组织实施和代建管理工作。
(二)负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。
(三)负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。
(四)负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。
(五)负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。
(六)参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。
(七)承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。
(八)负责对各区、县(市)市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。
(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。长沙市公共工程建设中心内设机构包括:总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委和机关纪委。
(二)决算单位构成。长沙市公共工程建设中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市公共工程建设中心本级,无其他二级机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:长沙市公共工程建设中心
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
96,874.63
一、一般公共服务支出
32
6,571.72
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
17,159.12
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
2,183.10
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
123.17
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
3,504.60
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
0.00
9
九、卫生健康支出
40
0.00
10
十、节能环保支出
41
857.06
11
十一、城乡社区支出
42
66,470.86
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
5.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
96,874.63
本年支出合计
58
96,874.63
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总计
31
96,874.63
总计
62
96,874.63
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:长沙市公共工程建设中心
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
96,874.63
96,874.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
6,571.72
6,571.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
6,571.72
6,571.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
6,571.72
6,571.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
国防支出
17,159.12
17,159.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20306
国防动员
17,159.12
17,159.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2030603
人民防空
17,159.12
17,159.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
2,183.10
2,183.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
650.00
650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040602
一般行政管理事务
650.00
650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20408
强制隔离戒毒
1,533.10
1,533.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040899
其他强制隔离戒毒支出
1,533.10
1,533.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
123.17
123.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
123.17
123.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
123.17
123.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游体育与传媒支出
3,504.60
3,504.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
3,504.60
3,504.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070106
艺术表演场所
1,228.00
1,228.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化和旅游支出
2,276.60
2,276.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
857.06
857.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
857.06
857.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2119999
其他节能环保支出
857.06
857.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
66,470.86
66,470.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
2,158.02
2,158.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
2,158.02
2,158.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
64,312.84
64,312.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
64,312.84
64,312.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22401
应急管理事务
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2240199
其他应急管理支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
来源:网络
以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。