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天瑞仪器:2018中报净利润0.23亿 同比下降45.53%
2024-05-14 15:27    8126 来源:同花顺财经

一、主要会计数据和财务指标

报告期指标

2018年中报

2017年中报

本年比上年增减(%)

2016年中报

基本每股收益(元)

0.0498

0.0915

-45.57

0.0790

每股净资产(元)

3.45

3.37

2.26

3.26

每股公积金(元)

1.62

1.66

-2.33

1.66

每股未分配利润(元)

0.6933

0.5972

16.09

0.4982

每股经营现金流(元)

-0.1658

-0.0347

-377.81

-0.0910

营业收入(亿元)

4.25

2.69

57.97

1.81

净利润(亿元)

0.23

0.42

-45.53

0.36

净资产收益率(%)

1.4100

2.7300

-

2.3900

二、主营业务构成分析

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有:22572.99万股,累计占流通股比:48.89%,较上期变化:-736.66万股,截至2018年06月30日股东人数22819,同比上期变化:0.00%。

名称

持有数量(万股)

占总股本比例(%)

增减情况(万股)

刘召贵

15860.61

34.35

不变

应刚

3136.52

6.79

不变

江苏()股份有限公司-第一期员工持股计划

1266.00

2.74

不变

华宝信托有限责任公司-大地39号单一资金信托

728.24

1.58

-30.04

国泰君安金融控股有限公司-客户资金

313.38

0.68

新进

朱英

304.20

0.66

不变

江西康富置业有限公司

287.00

0.62

-50.00

上海诚梵投资管理有限公司-诚梵多策略证券投资基金

260.14

0.56

-42.09

陶加建

229.70

0.50

不变

杜颖莉

187.20

0.41

新进

较上个报告期退出前十大股东有

中国银河证券股份有限公司

895.10

1.94

退出

郭泽迪

220.01

0.48

退出

四、分红送配方案情况

不分配不转增

五、董事会经营评述

一、概述

一、概述

公司报告期内总体经营情况如下:公司实现营业总收入42,456.32万元,较去年同期增加15,579.43万元,增加57.97%;期间三项费用14,030.80万元,较去年同期增加4,040.54万元,增加40.44%;归属于上市公司股东的净利润2,300.50万元,较去年同期减少1,922.60万元,减幅45.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,713.00万元,较去年同期减少1,569.90万元,减幅47.82%。经营活动产生的现金流量净额-7,657.85万元,较去年同期减少6,055.54万元,减幅377.92%。

一、营业收入增长的主要原因是:

1、控股子公司磐合科仪合并报表期间较去年多6个月(去年从8月份开始纳入合并报表)导致合并后收入增加,2018年1-6月份磐合科仪营业收入实现12,755.95万元;

2、母公司营业收入比去年同期增加1,578.05万元。

二、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少的主要原因是:控股子公司厦门质谱从2018年05月份已进入解散清算程序,不再纳入上市公司合并报表范围,公司基于谨慎性原则在本报告期对厦门质谱的股权投资、应收款项全额计提资产减值损失,同时对厦门质谱独占使用权进行处置,合计减少本期归属于上市公司股东的净利润2,421.91万元,实际损失以最终清算结果为准。

三、期间三项费用比去年同期增加的主要原因是:

1、磐合科仪去年同期未纳入合并范围,报告期磐合科仪期间三项费用合计2,404.76万元;

2、支付并购投资款使得超募资金存款减少,减少相应资金收益854.37万元,增加了财务费用。

四、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少的主要原因是:

1、磐合科仪去年同期未纳入合并范围,磐合科仪本报告期经营活动产生的现金流量为-2,230.22万元,减少了本期经营活动产生的现金流量。

2、公司为快速响应市场需求,库存备货增加导致采购付现增加影响现金流。

二、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧,新产品推广不达预期的风险

公司通过多年技术积累和产品创新,在分析仪器行业拥有较高的市场占有率。但是,国产分析仪器的发展还是存在极大地制约和挑战,随着市场竞争的加剧,在与国外厂商的市场争夺中低价竞争现象普遍,导致销售台数增加而利润增加不同步的现象,严重影响了行业内的整体利润率,毛利率未来存在下降的风险。

公司自成立以来一直重视自主创新,不断加强公司核心竞争力的提高,加大对研发投入及产品线的拓展。为了更好的将新产品推向市场,报告期内,公司继续维持对研发的投资力度。随着公司的产品不断进入环境监测与检测、食品安全检测以及医学检测领域,面临着新产品推广不达预期的风险。对此,公司将紧追政策步伐,进一步加强对新产品的推广力度,适时调整产品的销售策略,最大限度的扩大新产品的销售。

2、应收账款增加的风险

随着公司加强对环保领域的投资,公司全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司在环保工程类项目逐渐增多,而相应工程周期较长,增加了公司的应收账款。

公司将加大应收账款特别是重点客户、重点款项的催收力度,控制账龄;本着谨慎原则提取应收账款坏账准备。

3、商誉减值风险

截止目前,公司收购了多家企业。虽然公司已与各并购企业签定了业绩承诺协议,明确了业绩目标和相关补偿措施,可抵补部分可能发生的商誉减值损失,但如果并购企业的未来经营状况存在不确定性,一旦经济状况恶化,则存在商誉减值的风险,降低当期利润。

公司将与并购资产在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置,积极发挥各业务板块的优势,保持各业务板块的持续竞争力,将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

三、核心竞争力分析

来源:同花顺财经

以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。

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